2025년 3분기, 대우건설이 매출 감소라는 어려움 속에서도 영업이익을 소폭 증가시키며 수익성 중심의 내실 경영 성과를 입증했다. 이는 최근 건설 시장 전반에 걸친 불확실성 속에서 기업이 직면한 경영상의 난제를 어떻게 극복해나가고 있는지를 보여주는 중요한 사례라 할 수 있다.
대우건설은 10월 31일 공시를 통해 2025년 3분기 연결 기준 매출 1조 9906억 원, 영업이익 566억 원을 기록했다고 밝혔다. 비록 전년 동기 대비 매출이 19.3% 감소하는 부진을 보였지만, 영업이익은 오히려 2.9% 증가하는 저력을 보여주었다. 이는 3분기 누계 기준으로 매출 6조 3406억 원, 영업이익 2901억 원을 달성하며 더욱 두드러졌다. 특히 영업이익률은 지난해 같은 기간보다 1.0%포인트 상승한 4.6%를 기록하며, 단순히 외형 확대를 넘어선 질적 성장을 이루었음을 시사한다.
이러한 수익성 개선의 배경에는 진행 중인 현장 수 감소로 인한 매출 감소에도 불구하고, 원가 절감 노력과 프로젝트 관리 강화라는 두 가지 핵심 전략이 주효했던 것으로 분석된다. 주택건축사업부문에서는 1조 3220억 원의 매출을 기록하며 안정적인 분양 사업을 중심으로 견조한 흐름을 유지했다. 토목사업 4089억 원, 플랜트사업 2195억 원, 기타 연결종속부문 402억 원의 매출 역시 각 사업부문의 내실을 다지는 데 기여했다.
한편, 3분기 신규 수주 실적은 11조 1556억 원으로, 전년 동기 7조 3722억 원 대비 무려 51.3% 급증하며 괄목할 만한 성장을 기록했다. 이는 수익성이 높은 자체 개발사업인 부산 서면써밋더뉴(1조 5162억 원), 수원 망포역세권 복합개발(7826억 원), 의정부 탑석푸르지오파크7(6421억 원) 등이 하반기 수주 실적을 견인했기 때문이다. 이로써 3분기 말 기준 수주잔고는 48조 8038억 원으로 집계되었으며, 이는 연간 매출액 대비 약 4.6년치 일감에 해당한다. 이는 지난해 말 44조 4401억 원 대비 9.8% 증가한 수치로, 지속적인 해외 플랜트 프로젝트와 민간 개발사업 수주 증가가 안정적인 수주잔고 확대에 기여했음을 보여준다.
대우건설은 올해 연간 수주목표 14조 2000억 원의 78.6%를 이미 달성했으며, 남은 기간 동안 고수익 위주의 사업을 중심으로 목표 초과 달성을 추진할 계획이다. 이는 국내외 건설시장 불확실성에도 불구하고, 양질의 수주 확보와 리스크 관리에 역량을 집중하여 연초 계획 대비 양호한 수준의 실적을 달성하겠다는 강력한 의지를 표명하는 것이다. 이러한 전략적 접근이 지속된다면, 대우건설은 앞으로도 어려운 시장 환경 속에서 안정적인 성장세를 이어갈 수 있을 것으로 전망된다.
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